M体育·(APP下载)M官网

M体育官方网站中报]元成股份(603388):元成环境股份有限公司2023年半年度报告

作者:小编    发布时间:2023-08-28 19:56:07    浏览:

[返回]

  M体育M体育一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  四、 公司负责人祝昌人、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人(会计主管人员)程俊声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

  九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

  报告期内,不存在对本公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险和应对措施,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

  Public-Private-Partnership,即公 私合作模式,是公共基础设施中 的一种项目融资模式,在该模式 下,鼓励私营企业、民营资本与 政府进行合作,参与公共基础设 施的建设

  Engineering Procurement Construction,指公司受业主委 托,按照合同约定对工程建设项 目的设计、采购、施工、试运行 等实行全过程或若干阶段的承包

  Special Purpose Vehicle,即特殊 目的公司,在 PPP 合作模式中, 社会资本方按照约定规则独资或 与政府共同成立特殊目的公司建

  1999年12月23日首次注册,注册地址:杭州市江干区 航海路300--6号; 2002年3月28日变更为杭州市江干区采东路6号二楼; 2003年11月26日变更为杭州市江干区凯旋路431号六楼 (浙江大学华家池招待所内); 2009年10月23日变更为浙江省杭州市江干区采荷嘉业 大厦5号楼5楼501室; 2018年12月24日变更为浙江省杭州市江干区庆春东路 2-6号1501室。

  1、 营业收入2023年1-6月较2022年同期增加1.43%,变化不大。

  2、 归属于上市公司股东的净利润2023年1-6月较2022年同期下降45.88%,主要系公司受宏观经济环境、行业环境等因素影响,订单利润水平下降,且因部分客户未能按期支付工程款项,应收账款回款速度减缓,信用减值损失增加,致使利润下滑幅度较大;扣除非经常性损益的净利润下降64.85%,主要系净利润下降,且非经常性损益利息收入增加幅度较多所致。

  3、 经营活动产生的现金流量净额2023年1-6月为-8,371.90万元,2022年同期为420.78万元,经营活动的现金净流量减少较多, 主要系当期购买商品、接受劳务支付的现金增多所致。

  4、 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少52.55%,主要系利润减少所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少75%,主要系利润减少、本年非经常性损益利息收入增加幅度较多所致。

  计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外

  企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益

  除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益

  根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

  元成股份作为产业链一体化综合服务商,报告期内,围绕生态景观M体育官方网站、绿色环保、休闲旅游等领域项目开展规划策划、设计施工等业务。同时通过收并购方式,布局休闲旅游产业,切入半导体领域,加速探索多维度盈利模式,实现业务转型升级。

  报告期内,公司业务情况:1)建筑工程规划、设计和施工总体情况:围绕生态景观、绿色环保、休闲旅游等业务领域开展项目的规划策划、设计施工等业务;2)休闲旅游:以原有产业为基础,进行产业链延伸,对“旅游大消费”项目进行产业运营。报告期内,越龙山旅游项目实现逐步开园;3)半导体设备:2022年度,公司积极探索新的业务增长点,并于2022年12月12日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于收购硅密(常州)电子设备有限公司51%股权的议案》;2023年3月9日,公司发布了硅密电子工商登记变更并换发营业执照的公告。

  近年来,生态文明建设和绿色发展上升为国家重要战略决策,同时随着我国宏观经济在新常态下持续稳定增长,国家经济结构调整加快,基础设施投资适度超前开展,新型城镇化进程稳步推进,区域协调发展以及现代环保等观念的增强,围绕绿色低碳发展目标,国家持续出台和优化了一系列行业政策,强调以“绿水青山就是金山银山”为发展理念,“生态文明建设和生态环境保护”为重要战略方向。

  党的十八大以来,始终坚持以人民为中心的发展思想,将城市园林绿化作为城市重要的基础设施,通过园林城市建设,引导各地不断拓展城市绿地规模,提高园林绿化水平。

  党中央、国务院作出了“力争 2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”的重大战略决策。实现碳中和目标,不仅要在降低能源消费总量、减低能源碳强度上“做减法”,还要在增加碳移除、负排放方面做“加法”。林业碳汇,是目前国际公认的最经济、有效的碳中和路径之一。

  2022年 6月,生态环境部等 7部门联合印发了《减污降碳协同增效实施方案》(以下简称 《实施方案》),地方积极推动《实施方案》落地落实,开展城市、产业园区、典型企业、政策 机制等多层面、多类型减污降碳协同创新。2022年7月住房和城乡建设部、国家发展改革委印发 了《“十四五”全国城市基础设施建设规划》,提出城市园林绿化提升行动,要求完善城市绿地 系统,提高城市公园绿化活动场地服务半径覆盖率。 浙江省第十五次党代会报告再次明确,“扎实推进碳达峰、碳中和。实施碳达峰方案,高水 平建设国家清洁能源示范省,建设绿色制造体系和服务体系,加快建筑、交通、农业、居民生活 领域低碳转型,抢占绿色低碳科技革命先机,开发利用林业碳汇和海洋‘蓝碳’,构建减污降碳 协同制度体系”,进一步为浙江的绿色低碳发展找准了目标、指明了方向。 2023年6月,生态环境部表示将加快推动各项制度和基础设施建设,力争今年年内尽早启动 全国温室气体自愿减排交易市场M体育官方网站。推进自愿减排交易市场建设,有利于支持林业碳汇、可再生能 源、甲烷减排、节能增效等项目发展,激励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动,推动实 现碳达峰、碳中和目标。 目前,在国家政策支持和经济逐步恢复的背景下,公司所属行业的市场空间仍十分广阔,但 市场竞争日趋激烈,对企业的综合实力要求日益增高,机遇与挑战并存。 2.旅业 2023年上半年度,随着人员流动的加速及国家旅游政策的支持,旅游产业复苏进程加快。 各级各地政府推出一系列税收优惠政策,文化和旅游部推动文化和旅游市场信用经济发展试点工 作,支持文化和旅游消费行动计划等都对降低旅游业企业运营成本、增加企业盈利能力起到了较 好的提振作用。总体上围绕纾困解难、推动旅游市场复苏和促进旅游产业发展展开。 2023年上半年市场大幅回暖,境内旅游业务的市场信心逐步恢复。文化和旅游部数据显示, 2023年上半年,国内旅游总人次23.84亿,比上年同期增加 9.29亿,同比增长 63.9%。其中, 城镇居民国内旅游人次 18.59亿,同比增长 70.4%;农村居民国内旅游人次 5.25亿,同比增长 44.2%。分季度看:2023年第一季度,国内旅游总人次12.16亿,同比增长46.5%。2023年第二 季度,国内旅游总人次11.68亿,同比增长86.9%。 2023年上半年,国内旅游收入(旅游总花费)2.30万亿元,比上年增加 1.12万亿元,增长 95.9%。其中,城镇居民出游花费1.98万亿元,同比增长108.9%;农村居民出游花费0.32万亿 元,同比增长41.5%。 图:全国国内旅游人次及同比 图:全国国内旅游收入及同比 资料来源:文化和旅游部 资料来源:文化和旅游部

  国家出台多项重大政策大力支持集成电路产业发展。半导体行业是中国重点鼓励发展的产业,从国家到地方先后出台多项扶持政策,推进半导体产业的发展。现有扶持政策聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术等关键“卡脖子”领域。

  清洗环节是影响芯片成品率、品质及可靠性的重要因素。随着我国芯片制造工艺先进制程的持续提升,对清洗的质量要求也不断提升。目前,清洗步骤数量占到所有芯片制造工序的 30%以上,是芯片制造工艺中占比最大的工序,且随着技术节点的推进,清洗步骤将随之增加。半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线,湿法清洗是主流的清洗技术路线%以 上的清洗步骤以湿法设备为主。 近年来,受益于人工智能、汽车电子等领域的需求拉动,全球半导体设备市场规模呈现波动 向上的趋势。根据 SEMI统计,全球半导体设备销售规模从 2019年 598亿美元增长到 2022年 1,074亿美元,年均复合增长率为21.55%。根据SEMI最新发布的《2023年年中半导体设备预测 报告》预测,2023年半导体制造设备全球销售额将同比减少18.6%,至874亿美元,2024年将复 苏至1000亿美元。 在政策和需求的共同促进下,中国半导体设备市场快速增长,已成为全球第一大市场。据 SEMI数据,2019年到2022年,中国大陆半导体设备市场规模从134.5亿美元提升至329.5亿美 元,年复合增长率为34.81%,增速远高于全球增速。SEMI预计2023年和 2024年中国大陆半导 体设备市场规模将分别为390.8亿美元和449.20亿美元,同比分别增加18.60%和14.94%。 清洗设备在半导体设备市场中价值量占比约5%-6%。据相关数据统计,2022年全球清洗设备 市场规模43亿美元,按照中国大陆占比26%计算,中国大陆清洗设备市场规模约80亿元人民币。 图:全球半导体设备销售规模(亿美元) 图:全球清洗设备市场规模(亿美元) 资料来源:SEMI 资料来源:Gartner,浙商证券研究所

  2022年以来,随着地缘政治不确定性不断升级,半导体供应链自主可控战略意义重大。目前半导体设备作为主要“卡脖子环节”依然处于国产替代的黄金窗口期。2023年上半年围绕着克服“卡脖子”工程,半导体器件专用设备制造业增加值增长30.9%。在半导体技术封锁和中国半导体产业政策的双重刺激下,半导体相关行业制造业增长比较快,伴随我国晶圆厂商的产能扩张和技术节点的不断突破,我国国产半导体设备整体出货量有望持续加速提升。

  报告期内公司所从事的主要业务的构成和经营范围没有发生重大的变化,始终围绕以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域,以规划、策划和设计为引领,以产业投资为发展积极拓展相关业务并组织实施,致力于生态文明建设,服务于大型市政基础设施建设工程、生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程等项目,为满足人民美好生活的需求,促进人与自然的和谐共生做出努力。报告期内,公司实现了营业实现收入23,498.18万元,比上年同期增加1.43%,实现归属于母公司股东的净利润1,421.95万元,其中工程施工及绿化养护业务实现收入20,871.50万元,规划设计业务实现收入1,186.58万元,旅游运营业务实现收入202.01万元,电子销售业务实现收入1,088.98万元,苗木销售及其他业务实现收入149.11万元。主要业务收入贡献尚未发生重大变化,主要系旅游板块6月开始试运营,报告期内仅开放越龙山大峡谷漂流项目,其他项目下半年陆续推出,半导体板块6月份实现并表,下半年收入将有所体现。

  近年来,随着城镇化发展的推进、环境保护、生态治理的需求以及旅游产业的发展,公司所服务的三个核心业务领域即生态景观、绿色环保、休闲旅游,市场空间逐步放大,现阶段公司主要的经营模式:业主方为投资主体的工程项目即传统项目/EPC 项目业主直接投资的工程项目),生态景观、绿色环保、休闲旅游领域的工程的规划、设计、施工、养护、运营维护等,一般采用 规划设计、施工、养护等单项的采购招投标或 EPC总承包采购招投标(含公开招标、邀请招标、 竞争性谈判、竞争性磋商等)。主要流程为: 项目信息收集:公司已经建立起各种业务渠道、信息网络,并通过公开信息抓取、客户关系维护和持续服务、合作伙伴资源信息共享等多方位多维度的方式进行项目信息收集,同时公司也会收到邀请招标的竞标邀请。

  项目评估与组织投标:公司经营管理中心市场发展部人员对项目进行深度跟踪,尽可能收集更多的项目背景材料和业主方诉求信息等,公司在内部根据项目信息进行项目评估,从战略的一致性(区域、内容等)、收益评估、风险评估、竞争环境等多方面对项目进行分析评估,达到合格的评分标准后,内部进行项目立项,并组织人员准备投标。

  签订合同与项目执行:项目中标后由项目管理管理中心统辖各中心(经营中心、设计管理中心、在工程管理中心等)内部的项目管理部(办)组织项目合同的收集、谈判及签订,并组建项目团队,制定项目章程组织团队实施执行,并在过程中由项目管理中心对项目执行偏差情况进行监督、管理和控制。

  竣工验收与审计决算:在项目实施完成后组织项目竣工验收并进行审计决算,工程竣工验收合格经审计审核后按合同支付至一定比例,余款按合同约定执行直至完全收回相关款项。最后项目管理中心组织对项目进行收尾管理,对项目进行总结、评价及资料归档。

  公司自上市以来,完成四次并购,不断完善相关资质和技术,通过各类资源整合,在旅游产业链形成了城乡规划编制甲级、旅游专项规划设计甲级、建筑行业 (建筑工程) 甲级、风景园林工程设计专项甲级等多项规划设计资质和各类市政、园林、建筑施工资质,同时也通过多年来为政府及各类产业投资商提供旅游项目的规划策划和设计施工等服务提升了休闲旅游领域的产业链一体化能力,为公司参股投资布局休闲旅游奠定了产业基础。

  公司传统业务主要依赖于政府投资及财费,近年来公司重点开拓休闲旅游领域,从业务分类上将本身依赖于未来旅游运营带来收益的项目归类为休闲旅游领域,除承接此类项目 EPC业务外,公司对未来投资收益潜力较大的项目以股权投资的方式参与,既通过投资分享未来项目的投资收益,同时取得项目实施过程中资质范围内同等条件下的优先承揽权,更可通过深度参与的方式进一步提升公司在休闲旅游领域的竞争优势,提高和完善从前期规划策划到后期管理服务等产业一体化能力,提高公司的综合发展能力,降低传统对政府投资及财政能力依赖,逐步面向于“旅游大消费”转型;2021年公司的全资子公司浙江元成旅游产业控股有限公司向浙江越龙山旅游开发有限公司购买浙江越龙山旅游度假有限公司 51%的股权,针对旅游板块的投资建设运营,围绕休闲旅游完善产业链布局和提升竞争优势,符合公司的定位与战略规划,通过股权投资的模式深度参与项目有利于公司围绕休闲旅游领域进一步完善产业链,提升竞争优势。2023年上半年,随着旅游市场的回暖,公司旅游项目实现逐步开园,2023年公司将牢牢把握旅游市场机遇,通过加大业务拓展力度,优化服务质量,提升旅游业务的收入。

  在公司对业务多元化发展的积极探索下,2022年12月12日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权的议案》,同意公司与交领域,并期望通过后续并购的完成及资源的整合,在提升公司收入规模的同时,提高公司盈利能力、综合竞争力和持续发展能力,为公司布局未来产业发展的新增长曲线日将硅密电子纳入合并报表。

  经过多年的技术开发和工艺积累,目前硅密(常州)电子设备有限公司已掌握从2英寸到12英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线,也已储备了单片清洗技术。硅密(常州)电子设备有限公司目前主要聚焦在半导体材料(抛光片)领域,以槽式湿法清洗设备为主,下游主要客户为有研硅、麦斯克、浙大海纳等知名抛光片厂商,并保持长期合作关系。公司在半导体 IC晶圆制造、半导体先进衬底材料、蓝宝石衬底、LED 芯片制造、光伏等领域也成功开发了多家国内知名客户,主要有华润上华、士兰微子公司、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、滁州华瑞微、天合光能等。同时,业务还拓展至高纯石英部件清洗设备、先进封装湿法设备、光伏湿法设备、化学品供应系统等相关领域。

  结合国内外宏观经济形势、行业发展趋势、企业核心竞争力和发展阶段,公司定位为一家为综合性生态景观、绿色环保、休闲旅游等领域提供规划策划、设计施工、投资运营等服务的产业链一体化综合服务商。公司对内进行技术创新提升和转型升级,对外进行外延式的资源整合,在生态景观、绿色环保、休闲旅游三个业务领域进一步优化和整合产业链。

  上市以来,公司通过资源整合,目前资质齐全且资质级别较高。公司(含子公司)拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、建筑行业 (建筑工程) 甲级、风景园林工程设计专项甲级、城乡规划编制资质证书甲级、旅游规划设计甲级资质、环境污染治理工程总承包服务能力甲级、环境污染防治工程专项设计服务能力甲级等多项资质,为公司产业链一体化能力垫底了产业基础。

  近年来,随着项目趋于大型化、综合性,公司丰富的产业链一体化的服务经验和资质,能够为客户提供一揽子的解决方案和合作模式,竞争优势明显。同时通过内部业务协同,提高了核心环节的利润支撑能力,在增加产业深度的同时提高了对项目的控制力和影响力,从而提高了公司的盈利能力。另一方面,公司通过产业投资等进行产业链的延伸,在旅游类产业的后端运营管理等方面积累经验,以提升公司的多点盈利能力和可持续发展能力,也有利于公司在经营拓展中提高竞争门槛,提高公司的核心竞争力。

  公司2023年8月14日召开了第五届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》,公司为加速探索多维度盈利模式,实现业务转型升级,提升企业运行效率开展了组织架构调整优化的工作。公司将实行更加扁平化的管理,经营管理中心为主营业务设计施工的牵头部门,同时,围绕核心业务端直接形成了以设计管理中心、工程管理中心、旅游产业公司、半导体事业部四大核心业务部门并驾齐驱的垂直化管理模式,职能部门实行精简设置,为业务端发展提供高效协同功能。在调整过程中,为避免公司在多元化发展上的风险,发挥新业务板块的活力,公司设立半导体事业部,由公司总经理担任事业部总经理职务主持相关工作。

  3.聚焦战略业务区域,通过良好的客户关系形成以点带面的发展提升竞争力 为提高企业的发展质量,降低未来的经营风险,公司综合考虑外部市场环境和金融市场变化,提高项目筛选标准,进一步聚焦华东地区等战略区域,经过多年发展,公司已与区域地方政府等其他甲方建立了良好的合作互信关系,通过前期项目的实施落地取得区域良好的企业品牌形象和知名度,进一步提升了企业的市场竞争力和实施落地转化能力。

  近年来,园林类企业的竞争格局日趋集中,随着市场化程度的加深、体制机制的不断完善、EPC 等管理总承包模式,行业出现新一轮的整合,优胜劣汰的局面更加突出,部分综合实力较强公司的市场份额逐步扩大,行业的集中度逐步提高,在市场拓展中企业的综合实力日益重要。公司历来重视企业的信誉、质量和市场形象,随着近几年的发展,公司的品牌形象和实力进一步提升,同时,通过对内人才培养技术创新对外开展合作等形式,为公司市场开拓和进一步发展奠定了基础,对公司的业绩起到了积极的推动作用,提升公司的综合实力和持续发展能力。

  2022年1月,国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》,明确指出“十四五”时期我国将全面进入大众旅游时代,并从实现共同富裕、构建新发展格局、创新驱动发展等层面对旅游发展提出了新的要求。对此,在公司为顺应时代发展及人民日益增长的美好生活需要,不断升级打磨园林设计及工程建设的主营业务,并通过投资收购等方式布局休闲旅游领域的后端运营管理业务,积累公司在休闲旅游产业的运营和管理经验,以此达到公司业务在休闲旅游领域从前端规划策划、到设计施工、再到后期运营管理全产业链的延伸,使之成为公司未来的业绩增长点,从而提高公司的可持续发展能力和盈利能力。

  近年来公司传统园林绿化行业受各方面影响,以往的发展模式受到了较大挑战,近年来公司一方面通过投资控股越龙山旅游度假公司谋求传统产业链的延伸,通过休闲旅游产业的运营提高公司的可持续能力,另一方面也希望通过收购半导体清洗设备厂商硅密电子 51%股权,布局新的产业领域和发展方向,希望形成新的利润增长点,提升上市公司的盈利能力,也希望通过产业和周期的错配,降低公司的发展压力和经营风险。

  硅密电子核心技术工程师和生产技师服务团队稳定,通过多年在行业内的开拓与发展,吸收型技术专利,并在设备控制软件上完全自主设计,取得了软件著作权证书。目前积累了半导体设备设计和制造的相关经验和技术,已成功应用在国内多家知名客户的核心工艺工序上,核心技术均在公司销售的产品中得以持续应用并形成公司产品的竞争力,在行业中形成了良好的口碑和信誉,积累了一批高端客户和合作伙伴。

  在内部管理上,硅密电子采用标准化的理念和手段去设计和制造非标设备,缩短生产周期、减少设计错误、提高设备的稳定性和维护的便捷性。其中,模块化的软硬件设计、全 PC 控制软件、精准的模拟量称量配液系统、多尺寸兼容的机械手结构、精准工艺温度控制技术等的成功应用,为不同客户带来了切实的效果,提升了工艺水平和产品良率、提高了设备产能、大幅降低了客户固定资产投资成本和生产运营成本。

  报告期内受全球经济环境复杂多变、国内宏观经济增速放缓、市场需求萎缩、地方政府财政及负债承压等因素影响,公司及所在行业受到了一定的冲击;面对严峻的国内外形势,公司积极应对,坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引,在园林设计及工程主业上努力发挥自身各项优势,攻坚克难,抢抓机遇,通过经营端降本增效、业务端在保持原有业务优势基础上推进业务高质量发展、精细化发展、多元化发展、降低公司运营风险,在新的业务领域内,不断推动公司规模及质量的稳步改善,使公司整体发展更具有抗风险能力及可持续发展能力。

  2023年上半年度,公司实现了营业收入23,498.18万元,比上年同期增加1.43%,实现归属于母公司股东的净利润 1,421.95万元,较上年同期下降 45.88%,主要系公司受宏观经济环境、行业环境等因素影响,订单利润水平下降,且因部分客户未能按期支付工程款项,应收账款回款速度减缓,信用减值损失增加,致使利润下滑幅度较大。

  公司所处行业主要业务受政府、地产、产业投资商等甲方固定资产的投资整体情况的影响,报告期内,固定资产投资速度放缓,地方政府的财政状况和负债承压较大,地产与旅游等行业也因相关政策和整体经济环境等影响,投资降幅较大,公司 2023年上半年度采取了较为谨慎的经营策略,总体以稳为主。对于获取订单和在手订单,公司更加审慎地进行拓展和实施推进。其中,对于设计施工、EPC类业务公司根据甲方的回款及履约情况具体推进实施,而对于 PPP类业务(新项目基本不接)公司根据现有政策的完善合规性文件手续等的落实及项目贷款等进展具体情况推进实施,以控制项目整体风险。

  2021年,公司通过投资收购等方式布局休闲旅游领域的后端运营管理业务,积累公司在休闲旅游产业的运营和管理经验,以此达到公司业务在休闲旅游领域从前端规划策划、到设计施工、再到后期运营管理全产业链的延伸,使之成为公司未来的业绩增长点,从而提高公司的可持续发展能力和盈利能力。

  2022年项目建设进入尾期,因受旅游整体行业环境、人员流动等情况影响,为控制风险,公司适当放慢项目建设进度,待整体环境缓解后推动项目的完工验收及实现运营。

  2023年公司参股投资的越龙山国际旅游度假区于2023年6月逐步开园迎客。

  2022年 12月 12日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权的议案》,同意公司与交易对方签署股权收购协议,收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权。以此切入半导体设备领域,并期望通过后续并购的完成及资源的整合,在提升公司收入规模的同时,提高公司盈利能力、综合竞争力和持续发展能力,为公司布局未来产业发展的新增长曲线月初将硅密电子纳入合并报表。

  公司传统业务属于资金密集型业,部分项目实施需一定的前期垫资才能转化为收入和利润,公司的融资结构主要以短期的流动资金贷款为主,与公司的项目周期及回款周期存在一定的错配,增加了公司的现金流压力,未来公司一方面将在合适的时机开展公司的权益性资金的融资,改善公司的股本结构,另一方面将在合适的时机优化公司的债权资金的融资结构,更加匹配公司的业务模式,改善现金流状况,提升公司的抗风险能力。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  营业成本变动原因说明:营业成本2023年1-6月较2022年同期增加9.86%,主要系受宏观经济环境、行业环境等因素影响,订单利润水平下降所致;

  销售费用变动原因说明:销售费用 2023年 1-6月较 2022年同期减少 11.65%,净额减少金额-17.23万元,变化不大;

  管理费用变动原因说明:管理费用2023年1-6月较2022年同期减少29.00%,主要系购入金投大厦14楼,场地使用费减少,13楼退租,租赁费用减少所致;

  财务费用变动原因说明:财务费用2023年1-6月较2022年同期减少73.78%,主要系部分项目应收账款延迟支付的资金占用费等利息收入增加所致;

  研发费用变动原因说明:研发费用2023年1-6月较2022年同期减少5.38%,净额减少43.20万,变化不大;

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动的现金净流量2023年1-6月为-8,371.90万元,2022年同期为420.78万元,经营活动的现金净流量减少较多,主要系当期购买商品、接受劳务支付的现金增多所致;

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动的现金净流量2023年1-6月为-7,782.04万元,2022年同期为-1,758.17万元,投资活动的现金流量减少较多,主要系收购硅密第一期股权投资款支出,越龙山度假设备投入和工程款支出所致;

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动的现金净流量2023年1-6月为4,246.49万元,2022年同期为-263.21万元,筹资活动的现金净流量增加较大,主要为筹资款增加所致。

  2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

  2022年 12月 12日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于收购硅密(常州)电子设备有限公司 51%股权的议案》,具体内容详见公告《元成环境股份有限公司关于收购硅密(常州) 电子设备有限公司部分股权的公告》(2022-102)。2023 年3月8日已完成工商变更手续并取得常州国家高新技术产业开发区(新北区)市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容详见公告《元成环境股份有限公司关于控股子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告》(2023-007),并于 2023年4月13日支付了第一期股权转让款中的3,000万元,后续款项陆续换汇支付。

  服务:建筑设计,建 筑设计咨询,园林景 观设计,室内美术装 饰、设计,承接楼宇 智能化系统工程等

  实施仓颉庙中华上古 文化园(一期)PPP 项目范围内的所有项 目的投资、建设、运 营、维护、管理;文 化、艺术活动的组 织、策划、服务等

  服务:城乡规划编 制,旅游规划设计, 建筑行业设计,市政 公用行业设计,风景 园林工程设计等

  资溪县(嵩市)有机 农业科技示范项目投 资、建设、运营、维 护、运营管理等

  智能安防系统、影院 系统、背景音乐系 统、无线覆盖系统、 自动化灯光场景控制 系统、智能建筑系 统、智能机器人系统 和设备的研发、技术 服务;虚拟现实技术 和增强现实技术的设 计及研发、技术服 务;计算机软硬件的 技术开发、技术转 让、技术咨询、技术 服务;智能化设备销

  旅游景区市场营销、 景区运营管理、景区 宣传策划、活动策 划、物业管理、餐饮 服务、住宿服务、会 议服务等

  休闲农业和乡村旅游 资源的开发经营、游 览景区管理、酒店管 理、餐饮管理等

  新兴能源技术研发、 储能技术服务、风力 发电技术服务、工程 和技术研究和试验发 展、工程管理服务等

  电子设备的设计、制 造、翻新、维修及售 后服务;机械零部 件、电子元器件的销 售等

搜索

网站地图